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應(yīng)收崗位職責
更新時間:2024-09-16 11:14:17
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應(yīng)收崗位職責

  在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的應(yīng)收崗位職責,希望能夠幫助到大家。

應(yīng)收崗位職責1

  1、熟悉KA通路客戶應(yīng)收管理,能熟練了解操作KA客戶的供應(yīng)商平臺,跟進對賬、開票、回款進度,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

  2、嚴格按照合同要求核算費用,合同外費用依據(jù)內(nèi)部批準企劃執(zhí)行,不合規(guī)費用不予核銷;

  3、依據(jù)所負責KA客戶至供應(yīng)商平臺對賬開票,嚴格按客戶開票日、攔帳日作業(yè),追蹤KA業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處,及時賬期內(nèi)回款,對回款進度做跟蹤;

  4、依據(jù)KA客戶供應(yīng)商平臺信息,追蹤KA業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票,當期銷售、費用匹配,及時追蹤業(yè)務(wù)核銷費用,無法核銷的費用當月及時做預(yù)提;

  5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題,費用多扣、錯扣及時反饋應(yīng)收主管及KA部門,追蹤KA業(yè)務(wù)及時處理,直至完結(jié);

  6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款,及時核銷應(yīng)收帳款手工臺帳,及財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳;

  7、每月出具所負責客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收報表,賬齡分析表至應(yīng)收主管;

  8、按照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶,登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;對賬開票及時性,以防客戶平臺時效過期,單據(jù)無法查看;

  9、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標,按月分解;

  10、每月出具客戶對賬單,追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單,必要時與銷售一道外出對帳;

  11、做好對賬資料的保管,無法打印的必要資料可印屏存檔;

  12、完成其他臨時交待事項。

  任職要求:

  1、熟悉快消行業(yè)KA通路,3年以上快消品行業(yè)應(yīng)收對賬崗位工作經(jīng)驗,有電商應(yīng)收經(jīng)驗更佳;

  2、優(yōu)秀的.溝通理解能力,團隊合作,獨立解決問題,積極主動的工作態(tài)度,執(zhí)行力、溝通表達能力強,抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng);

  3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件,熟練使用excel表格,辦公自動化軟件;

  4、擁有會計資格證,初級職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收崗位職責2

  崗位要求

  1、中專以上學歷;

  2、具備會計上崗證;

  3、電腦熟練,精通word和excel;

  4、一年工作經(jīng)驗以上,應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

  工作職責

  1、協(xié)助主辦會計主管開展工作,搞好會計核算及分析;

  2、每天進行“收支日記賬”,協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款,盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資,做到賬賬、賬證、賬表相符;

  3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜;

  4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

應(yīng)收崗位職責3

  職責:

  1、定期維護及管理海外代理的合同,包括信用額度及條款;

  2、定期發(fā)送SOA給海外代理,定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組;

  3、海外應(yīng)收對賬,回款催收;

  4、對超期的'應(yīng)收款預(yù)警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知;

  5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

  崗位要求:

  1、大專以上學歷,三年以上工作經(jīng)驗。

  2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

  3、對辦公軟件應(yīng)用熟練。

  4、熟悉會計,特別是應(yīng)收會計的相關(guān)知識。

  5、英語四級以上,可用英語進行日常工作溝通(口語及郵件文書)。

  6、有責任心,能夠承受工作壓力,工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強。

應(yīng)收崗位職責4

  崗位職責:

  1、根據(jù)銷售合同在ERP系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

  2、根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

  3、按時對賬,并對對帳差異及時跟蹤處理,并及時將對帳資料歸集存檔;

  4、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作;

  5、每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

  6、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核,并負責將發(fā)票寄達客戶,保證回款的.及時性;

  7、負責提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

  8、負責應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

  9、上級主管安排的其他工作。

  任職要求:

  1、全日制本科以上學歷,會計相關(guān)專業(yè);

  2、1年以上工作經(jīng)驗,熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

  3、工作積極主動,能按時完成工作任務(wù);

  4、誠實守信,能承受一定的工作壓力;

  5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

  6、持有會計上崗證;

  7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收崗位職責5

  1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算工作。

  2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。

  3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的`規(guī)章制度。

  4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

  5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及董事會決議。

  資歷要求

  1、熱愛本職工作,有良好的會計職業(yè)道德,一絲不茍,兢兢業(yè)業(yè)。

  2、懂得黨和國家的有關(guān)方針、政策和財務(wù)制度規(guī)定,遵守財經(jīng)紀律,并能正確運用會計基礎(chǔ)知識及核算程序。

  3、熟練掌握會計基礎(chǔ)理論、飯店財務(wù)與會計、管理會計知識等。

  4、具有較好的理解能力,按照會計規(guī)范搞好總帳工作。

  5、工作塌實、數(shù)據(jù)概念強,責任心強。

  6、具有財經(jīng)專業(yè)中專以上學歷或同等文化程度,從事財會工作3年以上,具有助理會計師以上職稱,受過飯店財會專業(yè)培訓,最好具有飯店財會工作的實踐經(jīng)驗,能勝任本職工作。

應(yīng)收崗位職責6

  職責描述:

  1、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負責外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

  2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)

  3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。

  4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號

  5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

  6、負責每個月的銀行回單、對賬單的'打印歸檔。

  7、負責編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

  8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

  9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證

  10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應(yīng)收崗位職責7

  崗位職責:

  1、銷售折讓與折價的審核;

  2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;

  3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

  4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;

  5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

  6、銷售收入的統(tǒng)計;

  7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;

  8、涉及應(yīng)收賬款的.會計憑證錄入;

  9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

  任職要求:

  1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學歷;

  2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;

  3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;

  4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

  5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

應(yīng)收崗位職責8

  1.現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行;

  2.資金收付后當日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報;

  3.清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

  5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

  6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

  7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的.保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

  10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表;

  11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

  14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓文檔;

  15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收崗位職責9

  一、負責審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

  二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

  三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

  四、負責應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

  五、合理調(diào)度資金,保證合理的'外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

  六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

  七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

  八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

  九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

  十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)收崗位職責10

  崗位職責:

  1、負責公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

  2、負責對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算,并登好明細賬。

  3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時收回貨款。

  4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

  5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的`其他事情。

  任職要求:

  1. 持有助理會計師證,2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

  2. 工作適應(yīng)能力強,善于溝通,能夠盡快上手。

  3.工作經(jīng)驗1年以上

應(yīng)收崗位職責11

  1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負責計算銷售稅金

  2、負責制作銷售日報表,負責結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

  3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

  4、負責應(yīng)收對賬及壞賬管理

  5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

  6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,月末與會計核對現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點表;

  8、進行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收崗位職責12

1、負責銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準確

  2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

  3、審核公司產(chǎn)品單價

  4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

  5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

  6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

  7、按時完成上級安排的'其他臨時工作

  8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

  任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證

應(yīng)收崗位職責13

  1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的`真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

  3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細賬,保證賬實相符;

  4、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

  7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收崗位職責14

  以下就是應(yīng)收會計崗位職責及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。

  崗位職責:

  1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

  2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對已審核的'原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè),持有會計證,有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

  2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

  3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實,有良好的紀律性、團隊合作精神;

  5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收崗位職責15

  1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表,每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

  2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

  3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

  4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

  5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

  6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

  7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

  8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

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