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在日新月異的現代社會中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的內審崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
內審崗位職責1
1.根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
2.負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3.負責集團預算執(zhí)行情況的'跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;
4.負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告;
5.根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6.研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8.與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9.上級交代的其他工作。
內審崗位職責2
1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質量改進,以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的`跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。
8、內審員工作業(yè)績做為科室質量管理考核、年度評優(yōu)的依據之一。
9、參加醫(yī)院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。
內審崗位職責3
1、負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;
2、參與研發(fā)產品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發(fā)質量;
3、指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的.質量要求及ts16949體系要求;
4、幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;
5、掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實。
內審崗位職責4
1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;
7、根據公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的`其他工作。
內審崗位職責5
1、對經營活動及相關事項的'合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;
2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;
3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。
內審崗位職責6
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;
二、審計專員職責
1、在部長領導下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的.其他任務。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業(yè)務為主的內部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協助完成審計報告的撰寫及發(fā)現問題的整改落實;
4、完成上級領導交辦的其他事項。
內審崗位職責7
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責做好有關審計資料的原始調查的`收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責8
1、審計工作
1.1對公司信息系統和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發(fā)現,并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務數據庫數據,提供審計依據;
1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責9
1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負責組織并實施具體的'內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
5、負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;
7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
8、負責內部審計檔案的整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
內審崗位職責10
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業(yè)務中的`控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責11
一、崗位職責:
1、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
二、任職資格:
1、財會類相關專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;
3、熟悉國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;
4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的.抗壓能力和獨立工作能力;
5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
內審崗位職責12
1.區(qū)域個人報銷單據審核,入賬。
2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規(guī)性。
3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4.協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協助更新報銷政策,
8.協助區(qū)域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
內審崗位職責13
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶的.每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
6、負責工資提成的核算等;
7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
8、協助主管完成其他日常事務性工作。
內審崗位職責14
1、負責財務報銷系統設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的'原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的業(yè)務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責15
(1)據國家、集團及公司的有關規(guī)章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
(2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;
(3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
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