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在生活中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編為大家收集的內審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
內審崗位職責1
1、負責財務報銷系統設計、優化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的`滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責2
1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。
2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。
3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;
4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的`方法,提出改進建議;
5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務會計知識基礎;
2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;
3、良好的溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。
內審崗位職責3
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。
內審崗位職責4
1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進
2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的`實施效果。
3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。
4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果
5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。
內審崗位職責5
1、對經營活動及相關事項的'合法性、合規性進行審計評價及監督;
2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;
3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;
4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。
內審崗位職責6
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;
2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的.執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。
財務內審員崗位
內審崗位職責7
1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃
2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程
3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度
4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告
5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督
6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況
8、協助實施外審外查
9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系
崗位任職要求
1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬
2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱
3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上
4、有良好的.道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。
內審崗位職責8
負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;
負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
配合完成集團審計流程的相關準備工作;
執行臨時的`、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責9
1、負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;
2、參與研發產品開發流程的'規范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發質量;
3、指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的質量要求及ts16949體系要求;
4、幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;
5、掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實。
內審崗位職責10
崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;
2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的`職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。
內審崗位職責11
質量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。
2.負責協助公司對工廠進行審核。
3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的.統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優先。
內審崗位職責12
1.根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
2.負責制定全面的`預算管理制度和預算管理體系;
3.負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;
4.負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5.根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6.研發費用加計扣除及規劃;
7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8.與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9.上級交代的其他工作。
內審崗位職責13
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的`協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。
內審崗位職責14
1、庫存及成本的`賬務處理;
2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
內審崗位職責15
1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。
2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的`指導和監督。
8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。
9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。
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