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公司出納崗位職責
更新時間:2022-06-09 14:51:17
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公司出納崗位職責

  在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編整理的公司出納崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司出納崗位職責1

  1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

  2辦理公司的'財務收支事項。

  3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。

  4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

  5編制現金、銀行存款收付款憑證。

  6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。

  7每日核對庫存現金,定期與銀行核對銀行存款余額。

  8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。

  9月末編制銀行存款余額調節表,把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

  10辦理員工各類工資卡的申辦。

  11完成財務部經理交辦的其他工作

公司出納崗位職責2

  1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。

  4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

  5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。

  6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的'地方。

  7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我并沒有把它和業務聯系在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。

公司出納崗位職責3

  1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務;

  2、嚴格按照公司的`財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務;

  3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

  4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

  5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

  6、及時與銀行定期對賬;

  7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

  8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

  9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責4

  一、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

  二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

  三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

  四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

  六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

  七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

  八、做好債權債務的.清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

  九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

  十、認真完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責5

  1、 統一管理各部門的財務支出,對各部門的費用作日、周、月統計;

  2、 負責各部門一切有關的財務手續的.辦理,對各種業務報表進行分類歸檔管理;

  3、 制作日報表、周報表、月報表,對每天銷售和回款情況作詳細記錄,上報總經理;

  4、 提醒相關部門對已成交客戶的款項催交;

  5、 負責公司人員的工資發放。

公司出納崗位職責6

  1、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

  2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

  3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

  4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

  5、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

公司出納崗位職責7

  1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處;

  2、做好日,F金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

  4、每月作銀行存款余額調節表。

  5、其他有關現金、銀行的日常工作。

  6、審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

  7、協助項目經理編制年度預算。

  8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。

  9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  10、準確開具各項票據;

  11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總,保管好匯總資料。

  12、復核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的'發放。

  13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

  14、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。

  15、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

公司出納崗位職責8

  1、協助總裁制定公司發展戰略。

  2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

  3、負責項目成本核算與控制。

  4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

  5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。

  6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

  7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。

  8、監控可能會對公司造成經濟損失的'重大經濟活動,并及時向總裁報告。

  9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

  10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

  11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

  12、負責公司全面的獎金調配,成本核算、會計核算和分析工作。

  13、負責資金、資產的管理工作。

  14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。

  15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責9

  1、負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

  5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作。

公司出納崗位職責10

  1.嚴格遵守各項規章制度。負責審核原始憑證的`合法性、真實性和完整性。

  2.負責合理設置賬簿,正確填制憑證,嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

  3.負責賬務處理,按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務情況,發現問題及時請示匯報。

  4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。

公司出納崗位職責11

  1.辦理現金收付和銀行結算業務。

  2.登記現金及銀行存款日記賬。

  3.保管庫存現金和各種有價證券。

  4.保管有關印章、空白收據和空白支票。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.完成企業領導交辦的其他相關工作。

公司出納崗位職責12

  1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據公司領導的.需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

  8、完成其他由上級主管安排的工作。

  9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責13

  職責:

  1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;

  4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  5、完成部門領導交辦的.其他工作任務。

  崗位要求:

  1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。

  2、獲得財務類相關職業資格證書;

  3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

  4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

公司出納崗位職責14

  1、 負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;

  2、 負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;

  3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;

  4、 審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;

  5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

  6、 根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

  7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

  8、 負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作;

  9、 妥善保管分公司財務專用章、企業公章;

  10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;

  11、其他臨時工作。

公司出納崗位職責15

  一、 嚴格執行國家財政制度,財經紀律及會計制度,加強財務管理,提高經濟效益。

  二、 按照財務制度及相關公司規定,認真審核和填制會計原始憑證,正確進行會計核算 ,準確及時的做好帳務處理和結算工作,合理設置帳簿,做到帳目清楚,數字正確,登記及時,帳證相符、帳實相符。發現問題,及時更正。

  三、 負責公司的資產核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產工作。

  四、 及時了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉;及時清查應收應付款項,督促各經辦人員及時催收和結算往來款

  五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果,及時上報各項報表,隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失。

  六、 每月8日之前編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

  七、 加強費用核算,要求各部門開源節流,增收節支,減少費用開支。

  八、 每月8號之前負責公司稅金的'計算,填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。

  九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況,匯總員工考勤記錄,編制物業公司工資表。

  十、 每月10號前編制公司財務情況說明書,供公司領導了解公司的財務運營狀況。

  十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

  十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

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