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財務審計經理崗位職責
更新時間:2024-09-30 23:00:29
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財務審計經理崗位職責8篇

  在學習、工作、生活中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編精心整理的財務審計經理崗位職責,歡迎大家分享。

財務審計經理崗位職責1

  1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

  2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

  3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實施對各經營單位的.內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施情況的監督。

  5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

  5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

  6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

  7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

  8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

財務審計經理崗位職責2

  財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:

  1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

  4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

  5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

  6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的.要求。

  7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

  8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

  9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

  10、完成領導臨時交辦的工作。

  二、任職資格:

  1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

  3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;

  4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

財務審計經理崗位職責3

  職責:

  1.按照集團年度經營計劃,制定年度內部財務審計工作計劃,明確年度審查要點;

  2.負責對公司管理制度的建立是否完善,內部控制制度是否科學、有效等進行審計;

  3.負責對公司的財務預算及財務收支情況進行審計;

  4.負責對公司的資產、負債及損益情況進行審計;

  5.負責對公司的投資及經營狀況進行審計;

  6.負責公司合作經營和合作項目的合同執行情況、投資及財產的經營使用狀況、效益進行審計;

  7.負責對總部及下屬公司離任或調任的總經理級(含)以上人員及特殊崗位人員進行任期內或離任審計;

  8.對與公司經濟活動有關的其他事項,向企業有關單位、中心或個人進行專項審計;

  9.編制內部審計報告,針對審計結果出具應對方案;

  10.負責審計結果的通報與應用跟進,對發現的.重大問題及時提出處理意見或改進建議,上報公司領導;

  11.負責內部審計過程和結果資料的歸檔管理;

  12.定期/不定期開展審計總結,編制總結報告。

  任職資格:

  1.全日制本科學歷及以上;財務管理、審計、內控等相關專業;三年以上財務、審計、內控工作經驗;取得中級或以上會計或審計從業資格證;

  2.有五年以上大型國有集團公司或大型上市公司內部審計工作經歷者優先;有二年以上房房地產同等崗位從業經驗者優先;取得注冊注冊會計師執業資格證者優先;

  3.良好的語言與文字表達能力,較好的團隊協助能力及抗壓能力;

  4.個人素質要求:細致、勤奮、踏實、對數字敏感。

財務審計經理崗位職責4

  1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

  6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

  7、對所屬公司的.經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。

  8、對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

  10、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

  11、完成領導交辦的其他工作。

財務審計經理崗位職責5

  1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質量的.檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

  6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

  7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

  8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

  10、完成領導交辦的其他工作

財務審計經理崗位職責6

  崗位職責:

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

財務審計經理崗位職責7

  工作職責responsibilities:

  1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;

  2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;

  3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

  4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求requirements:

  1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;

  2、工作經驗:8年以上的`相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;

  3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;

  4、有四大、上市公司工作經歷者優先;

  5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。

  我們擁有:

  1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;

  2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;

  3、入職即繳納五險一金;

  4、每周雙休,且享有彈性時間;

  5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;

  6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。

財務審計經理崗位職責8

  職責:

  1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;

  2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;

  5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;

  6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;

  7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;

  8、對違反公司管理制度的`違規行為,提出處罰意見;

  9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;

  10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;

  11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;

  12、完成上級領導布置的其他任務。

  任職資格:

  1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;

  2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;

  3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;

  4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;

  5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。

  6、財務、金融、管理學或法律相關專業。

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