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內審員崗位職責
更新時間:2024-04-10 12:13:03
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內審員崗位職責(精選20篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,很多場合都離不了崗位職責,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的內審員崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

  內審員崗位職責 1

  1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的.協調處理;

  2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

  4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

  5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

  內審員崗位職責 2

  質量管理體系內審員崗位職責

  1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。

  2.負責協助公司對工廠進行審核。

  3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

  4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

  5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

  6.負責對不合格項的'跟蹤驗證工作。

  7.會英文優先。

  內審員崗位職責 3

  1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

  2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。

  3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

  4.負責體系文件的.管控與修訂、簽發,體系資料的收集歸檔等。

  5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

  6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

  7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

  8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

  9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

  10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。

  11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度,制定公司檔案工作的規章制度,并對執行情況實施監督、檢查。

  12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

  13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

  14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

  15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發;負責公司固定資產的登記與管理。

  16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

  內審員崗位職責 4

  1、申請醫療設備產品注冊的相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關的.質量政策、法律法規,具有質量意識,三年以上質量管理工作經驗;

  3、具有一定的協調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監管,采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作;

  4、負責內部檔案整理,協助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫療行業優先。

  內審員崗位職責 5

  1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。

  2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的'評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。

  8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。

  內審員崗位職責 6

  1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

  2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。

  4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

  內審員崗位職責 7

  1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的'建設、優化和落地審計;

  2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

  3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

  5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作。

  內審員崗位職責 8

  職責描述

  1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

  2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

  3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的.企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

  2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

  4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

  財務內審員崗位

  內審員崗位職責 9

  1、會計、財務等相關專業有經驗者

  2、每日現金往來賬目的準確,監督店鋪的'營業款,能熟練使用辦公應用軟件,熟悉數據統計及分析方法;

  3、準確安排店鋪盤點,與店鋪對接盤點事宜,盤點損益報表提交,每月店鋪不定期抽查盤點;

  4、店鋪活動活動方案的審核,監督店鋪折扣,積分抵扣監督,善于溝通,心態平和,有較強的學習能力;

  內審員崗位職責 10

  1.集團總部及各分、子公司銀行業務辦理:現金及銀行存款收支、外匯收付、銀行對賬單及銀行回單打印、網銀管理、核對銀行賬等;

  2.按要求審核付款單據,編制收支表,并報送各分管負責人,按時編制收付憑證;

  3.按要求匯總、報送資金周計劃,做好月末結賬工作;

  4.領導交辦的其他工作。

  內審員崗位職責 11

  1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

  3、負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

  5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

  內審員崗位職責 12

  1、組織制定財務方面的'管理制度及有關規定,并監督執行;

  2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

  3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

  4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

  5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

  內審員崗位職責 13

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

  1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

  1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

  2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

  內審員崗位職責 14

  1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

  2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;

  3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質量;

  4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實情況;

  5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

  內審員崗位職責 15

  (1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

  (2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;

  (3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;

  (4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

  (5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

  內審員崗位職責 16

  1、對經營活動及相關事項的`合法性、合規性進行審計評價及監督;

  2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

  3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

  4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。

  內審員崗位職責 17

  1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。

  2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。

  3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

  5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

  內審員崗位職責 18

  1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

  2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的`滿意度;

  3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

  內審員崗位職責 19

  1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負責的`審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

  3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

  4、執行內審部門宣傳工作;

  5、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

  內審員崗位職責 20

  1、負責集團賬務處理、申報情況的`匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

  3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

  4、負責專項審計的前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

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