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在社會發展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編收集整理的財務應收會計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務應收會計崗位職責1
1、認真執行公司的各項規章制度,服從領導,聽從指揮。
2、熟練掌握駕駛技術,按時參加車輛年審,遵守交通規則。
3、精心養護所駕駛的車輛,加強對車輛的維修和保養,做到每天出車后下班時認真檢修、維護確保不誤出車。做到小故障不出廠,盡最大限度的延長車輛使用壽命。
4、車輛拉糞期間,安排好隨車人員將車箱內,輪胎下雞糞清理干凈后出廠,每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。
5、強化時間觀念,提高車輛使用率。不擅自出車,不用公司車輛感私活。
6、車輛維修時必須經公司經理簽字批準到指定地點維修,大車無特殊情況必須在公司內加油、計量登記。
7、駕駛員除拉糞外,必須參加公司的`統一點名,負責市內送肥,東西兩廠倒料,室內外跑點,開鏟車協助公司生產,(具體補助另定)。
8、聽從公司統一安排,積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務。
財務應收會計崗位職責2
一、日常帳務處理
1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
3、根據會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。
4、負責公司財務各項賬目的審核核算,認真審核財務收支原始憑證,帳務處理是否符合制度規定,做到帳目清楚,數字準確,結算及時。
6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。
8、負責審核公司各部門的`費用報銷業務手續。
9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。
10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,并按照規定辦理銷毀報批手續。
11、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務報表的工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。
12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向總經理匯報工作。
二、成本核算工作
每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用周轉。
(一)負責公司的成本核算
1、整理各項費用并進行歸集和分配;
2、做記賬憑證并登賬;
3、月末對費用進行核算;
4、統計各項費用的指標并上報總經理。
(二)負責往來單位的往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;
2、審核各業務部門轉交的發票及單據;
3、登賬,記賬。
(三)負責產品銷售核算
1、核算各種規格產品品種銷售
2、憑發票(收據)登記,記賬;
3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況
(四)負責有關報表的報送工作
1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;
2、月底向總經理報送各產品成本明細表;
3、月底報送各往來單位的往來款項。
財務應收會計崗位職責3
1、在總經理的領導下,具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施,合理支配資金
2、組織貫徹執行會計法等法規和旅游財務制度及財經紀律,建立健全管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告領導
3、做好資金管理,組織各部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠,準時進帳、存款,保證日常合理開支需要的正常供給
4、加強財務管理、分月、季、年編制和執行財務計劃,正確合理利用調度資金,提高資金使用率,指導各部門搞好經濟核算,為酒店的發展積累資金
5、組織酒店內部各個環節的財務收支情況遵守國家外匯管理制度加強外匯收支的管理和監督
6、組織全酒店的經濟核算工作,充分發揮財務工作的預算監督作用,組織編制和我審核會計,統計報表,并向上級財務部門報告工作,按上級規定時限及時坐直編制財務和結算,財務工作職責怎么寫。
7、組織財會人員搞好會計核算,正確,及時,完整地記賬,算賬,報賬,并全面反映給酒店領導。及時提供真實的會計核算資料。
8、負責與財政,稅務,金融部門的聯系,協助總經理處理好于這些部門的聯系,及時掌握財政,稅務及外匯動向。
9、負責辦理銀行貸款及還款手續。
10、遵守維護國家的財政紀律,認真執行成本物資審批權限和費用報銷制度
11、審查各部門的開支計劃,審查對外提供的財務資料,并轉報總經理
12、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查,并負責對新殘品、新項目的開發、技術改造以及商品勞務價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施
13、參與酒店經營管理和經營決策,提高酒店的管理水品和經濟效益,為總經理當家理財,把關,做好經營參謀
14、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其做好三大成本費用(食品、用具成本、勞動費用成本、能源銷售成本)的控制、精打細算,確保經濟效益
15、督促檢查酒店的哭頂資產、低值易耗品、物料用品等財產物資的使用、保管情況,注意發現和處理財產,物資管理中存在的問題,確保酒店財產,物資的'合理使用和安全管理,管理制度《財務工作職責怎么寫》。
16、督促有關人員重視應收賬款的催收工作,加速資金回籠;
17、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作;
18、負責審查各項開支,密切與各部門的聯系,研究并合理掌握成本和費用;
19、組織財務人員,定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在問題,及時向領導提出建議,促使酒店不斷提高管理水平;
20、每季度全面檢查一次庫存現金和備用金情況,并不定期抽查各業務部門、收款崗位的庫存現金和備用金;
21、保存酒店關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門員工完整地保管酒店的一切賬冊、報表憑證和原始單據;
22、負責本部門職工的思想教育和業務學習,定期組織、召開本部門的業務會議,抓好本部門內部管理工作,不斷提高財會人員的素質和財務管理水平;
23、負責本部門員工業務培訓工作,使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度,并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解;
24、組織建立財務人員崗位責任制,負責對財務人員的考核。
財務應收會計崗位職責4
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證專款專用。
二、編制并嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施。
三、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理,保管和使用空白發票,收據要合規范。票據領用要登記,收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的.整理和移交。
六、及時清理往來款項,協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。
十、遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
財務應收會計崗位職責5
一、負責公司的憑證審核、賬簿登記、納稅稅申、對外費用、工資結算和財務檔案的保管工作。
二、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證專款專用。
三、編制并嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施。
四、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的'整理和移交。
六、及時核對往來款項,協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。
十、遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
財務應收會計崗位職責6
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證專款專用。
二、編制并嚴格執行部門預算,對執行中發現的問題,提出建議和措施。做到事前預測,事中控制,事后監督。
三、按照會計制度,審核會計憑證,做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬、算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的`會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、保管各種財務證件,嚴格制定并執行證件借出管理制度。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項,協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作,做到賬實相符。
七、遵守《會計法》,維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政等部門依照法律和有關規定進行的監督,要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。
十、遵守職業道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。
十一、及時完成領導安排的其他工作。
財務應收會計崗位職責7
1、財務開票人員必須在貨款到位、產品名稱、價格收貨單位明確時才能開據銷售票據,市內銷售票據根據固定網點布局情況或經公司批準后開票。
2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算,負責公司產品外的其他物品收入的開票和計算。
3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作,及時計算出每一臺車輛的裝載數量。
4、建立健全的銷售臺賬,雞糞運輸臺賬,妥善保管好運輸票據,防止原始憑證的破壞,丟失。
5、堅持公平、公開、公正的`原則,杜絕以感情代替規章制度的現象發生。
6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。
7、負責接聽電話、打掃會議室衛生。
財務應收會計崗位職責8
1、嚴格執行《企業會計準則》制定本制度。
2、認真執行會計制度,及時做好記賬、報賬等工作,如實全面地反映公司資金使用情況,做到手續完備,內容真實,數據準確,帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的`對接工作,按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的工作,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用,進行資金風險控制,向領導提供資金使用情況,做好成本分析和預算,保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作,防止丟失損壞。
財務應收會計崗位職責9
(一)參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。
(三)負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
(四)負責對財務工作有關的`外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
(五)負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。
(六)負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。
(七)負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。
(八)負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。
(九)協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。
(十)負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
(十一)負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。
(十二)負責先進管理,審核收付原始憑證。
(十三)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。
(十四)負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。
財務應收會計崗位職責10
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人,并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的參考數據。
5、做好客戶往來款的`管理和督促,指導銷售業務員進行應收賬款的催討,預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款,由銷售部門提出申請,在法務部門的配合下,通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況,完成與應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
9、定期全面清查應收賬款,并與債務人核對清楚,做到債權明確,賬實相符,賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款,在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
財務應收會計崗位職責11
1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本,編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;
5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責配合制定計劃成本核算方法;
9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的`領購,保證發票的安全與使用;
12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;
13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;
15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的錄入工作;
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;
20、負責內部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務數據必須保密,認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
財務應收會計崗位職責12
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的`管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
財務應收會計崗位職責13
一、按照國家會計制度規定,記好帳、做好帳,做帳手續完備數字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表,便于領導決策。
二、督促有關部門,管好、用好財物,降低消耗、節約費用,提高經濟效益,互相監督,有效的使用資金。
三、協助經理挖掘增收節支潛力,及時提出合理化的'建議,當好領導參謀,并完成領導交給的其他任務。
四、財務人員的調離必須辦好交接手續,并有分管經理和其他財務人員監督,一切來龍去脈交待清楚。
五、管好、用好會計檔案,不得攜帶外出,如有外人查閱、復制、摘錄,必須總經理批準方可查閱。及時填報《資產負債表》、《損益表》等各類財務報表。
六、完成公司安排的其他和臨時性工作。
七、分管伙房、保衛、辦公室、財務部門的工作。
財務應收會計崗位職責14
1、認真執行公司制訂的各項規章制度,不斷提高本職業務技能。
2、強化服務意識,保障員工飲食需要,合理搭配、調劑伙食品種,不斷改善職工生活。
3、在公司員工較多時,根據公司安排為方便職工生產、生活可一日多餐供應
4、切實做好伙房,餐飲和個人衛生,每天要對餐具消毒,杜絕食物中毒現象發生,保障職工生命安全。搞好伙房內外的.環境衛生,伙房內不能不能存放其他雜物。
5、及時保障員工供應茶水,確保員工洗澡用水。
6、嚴格作息制度,不經領導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。
7、真實填報公費就餐費用,防止弄虛作假,虛報瞞報,加班就餐必須領導簽字批準。
8、積極參加公司組織的各項活動,完成公司交辦的其他工作和臨時性任務。
財務應收會計崗位職責15
崗位職責:
1. 負責每月事業部業務報表的編制,如實記錄業務發生的實際情況;
2. 負責每周應收數據的更新,及時反映應收數據的最新情況;
3. 負責后臺收款核銷與對賬,準確反映應收數據的'金額;
4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。
崗位要求:
1. 有1-3年或財務工作經驗,Excel操作熟練,數據處理能力強,有責任心,有耐心,細心穩重;
2. 溝通能力強,思維邏輯清晰,抗壓能力強,執行力強;
3. 財務專業,本科或以上學歷。
財務應收會計崗位職責16
一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。
三、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。
六、負責空白收據的領用、保管,負責回款證明的.開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤,3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領導交辦的其他工作。
財務應收會計崗位職責17
1、認真貫徹落實公司制定的各項規章制度,千方百計的做好全天24小時的安全保衛工作。
2、檢查出入大門車輛,空車必須停車檢查,對外來人員做好登記工作,負責收取出門證等有關手續(確保月底與財務、倉儲數據一致),并負責報刊、雜志的'收發工作
3、打掃院內衛生,堅持每天掃一遍,定期清理廁所,檢查繕蓋好原料及加工設備。
4、對樹木、花草進行澆水、剪枝,負責清理院內、花園、空地雜草。
5、化解企業有關矛盾和問題,督促公司員工將所有車輛停在指定位置。
6、切實做好企業內部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報執勤發現異常情況。提出安保方面的合理化建議。
7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作
財務應收會計崗位職責18
1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本,編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;
5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認后報送總經理與財務主管各一份);
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責配合制定計劃成本核算方法;
9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責ERP沈陽現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發票、出口發票的領購,保證發票的安全與使用;
12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;
13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;
15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業房產稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的'錄入工作;
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;
20、負責內部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務數據必須保密,認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
財務應收會計崗位職責19
以下就是應收會計崗位職責及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。
崗位職責:
1、負責各項回款的辦理與統計工作;
2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協助財務預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務統計報表。
任職資格:
1、財務、會計、審計或相關專業,持有會計證,有快消型企業工作經歷者優先;
2、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
3、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、敬業、責任心強、嚴謹踏實,有良好的紀律性、團隊合作精神;
5、接受應屆畢業生。
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