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在日常生活和工作中,各種崗位職責頻頻出現,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編精心整理的審計總經理崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
審計總經理崗位職責 1
1、建立并完善公司審計監察管理體系,促進公司管理制度與流程的完善;
2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行監察,調查并上報違法違紀行為;
3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開展專項調查工作,并提出處理意見;
4、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
5、跟進審計結果的`落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。
審計總經理崗位職責 2
審計部副總經理崗位職責:
1.協助部門總經理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監督執行;
2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執行;
3.協助和配合完成上級部門的審計監督相關工作,及審計發現整改落實、監督和跟進工作;
4.協助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產處置、重要工程招投標等經濟活動和重要經濟合同的審查、監督執行;
5.協助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監督檢查工作;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
7.完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關專業畢業3年以上工作經驗;
2.企業或事務所審計背景者優先,cpa優先;
3.有ipo、vsa等相關項目經驗者優先;
4.有2人以上團隊管理經驗者優先;
5.熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有持續改進集團企業風險控制為導向的內部審計體系的.專業意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經驗;
6.熟悉企業內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協調管理能力,了解集團化制造類企業運作特點和企業管理知識,了解國家會計、審計、監察、內控、投資相關法律法規,并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發展方向的相關知識。
審計總經理崗位職責 3
1、負責起草公司整體內部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,并負責推動計劃的實施,組織集團層面、各板塊、各業務流學習網程內部控制的`年度風險自我評估工作;
2、負責起草并組織實施內控審計發展規劃,包括業務發展規劃、能力發展規劃、團隊發展規劃等;
3、組織起草并維護各項內控審計制度及標準體系,不斷完善內控審計工作質量體系和質量監督體系;
4、參與重大內控審計項目的審計評估過程,幫助協調與被審單位的工作聯系,審查重大審計發現,與被審單位溝通審計意見,組織設計重大業務控制的改善方案;
5、負責內控審計團隊的建設及工作溝通協調,包括人員內外部培訓、日常業務考核、工作安排、質量控制、內部報告、外部審計機構及審計部工作相關的社會關系維護;
6、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
7、完成領導交辦的其他工作。
審計總經理崗位職責 4
審計總經理
1、組織建立并完善內部審計制度及流程;
2、制訂審計規劃和年度審計計劃,執行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;
3、監督及評估公司的財務狀況、合法合規及風控管理情況;
4、開展經濟責任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;
5、進行舞弊專項調查,并協助公司建立健全反舞弊機制;
6、預測風險和隱患,進行風險提示,并提出風險防控建議;
7、內審團隊人員管理、操作指導、業務培訓和績效考核。
基本條件
性別:不限;
年齡:35-40周歲;
學歷:本科及以上;
專業:財務、會計、審計等相關管理專業;
相關工作經驗:6年以上集團內部審計工作經驗,2年以上同等崗位管理經驗,具備專業咨詢公司風控及內審咨詢工作經驗者優先,具有注冊會計師、國際注冊內部審計師等職業資格證書者優先。
審計總經理崗位職責 5
1、按照集團要求,對集團下屬各分子公司的經營管理活動進行審查審計,驗證其經營成果的.真實性;
2、構建公司內部審計體系,制定及完善審計監察制度;
3、對審計監察發現的問題提供咨詢意見、指導并監督整改方案的落實情況;
4、組織審計人員對項目公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,對相關責任人進行問責、處置;
5、集團管理層交辦的其它工作。
審計總經理崗位職責 6
1、主導編制集團審計監察部年度工作計劃;
2、實施所屬集團及各子公司定期實施審計任務,包括財務狀況、經營成果、資金資產安全等;
3、實施所屬集團及各子公司進行經濟活動審計,包括但不限于重大投融資支出、重大采購、重大工程、風險防控等各類專項審計;
4、實施關鍵操作流程節點和經營管理控制情況的審計監察工作,包括但不限于行政、人事、招采、營銷、招投標、籌融資、成本控制等方面;
5、及時編制審計工作計劃或事項,跟蹤落實監察審計整改措施,配合健全完善監察審計體系和流程。
審計總經理崗位職責 7
1、負責公司內部審計工作管理程序、辦法、細則和規范的擬定和修訂工作。
2、組織審計資源,制定集團審計計劃,報董事長審批后執行。
3、負責對集團內控制度進行審計評價。
4、負責組織集團財務、工程、經營、人事審計工作。
5、對集團及下屬公司各部門負責人執行集團政策、方針等情況進行審計。
6、對集團流程、制度進行審核,對缺失項,風險項及是否合規等提出整改建議。
7、負責集團范圍內的舉報監察和有關負責人的違紀監察。
8、了解和評價集團出現重大風險的可能性,對集團運營中的潛在危機進行研究,對內部控制建設的完備性、運行的有效性進行審查和評價,并對重要缺陷提供相應的`解決、改善建議。
9、評估集團高層的重大決策和實施方案,及時提供預警指導意見。
審計總經理崗位職責 8
職責描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內部審計計劃和審計費用預算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責審查集團和下屬公司各項財務制度的落實情況,監督內部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內部管理制度和執行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經營成果的.真實性、準確性、合法合規性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
4、審閱集團的財務報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。
5、負責審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經濟信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務計劃的行為。
6、負責或參與對集團重大經營活動、重大事項、重大經濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結果準確,審計報告及時。
7、根據審計計劃的需要,配合外部的.審計機構進行必要的調查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業務進行指導。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業,本科以上學歷;
2、具有5年以企業監察工作經驗,且有財務基礎。;
3、定居佛山,有小車代步。
審計總經理崗位職責 9
職位描述:
1、根據公司的審計計劃,協助部門領導完成各類經營審計及專項審計工作;
2、對公司的.會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行國家財經法規、公司財務規章制度情況進行例行的'財務審計;
3、研究和評估公司各項業務流程,對公司進行內控審計;
4、收集審計證據,準備審計報告、內控審計報告及檔案管理;
5、協助進行內控制度的建立,完善;
6、其他交辦的工作。
任職資格:
1、財會、審計等相關專業本科及以上學歷,2年以上內部審計、稽查、財務管理或企業業務流程管理經驗,有工程預決算審計經驗優先考慮;
2、熟悉現代企業內控制度,熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有豐富的財務和審計經驗,能獨立開展審計工作,能熟練撰寫財務、審計報告等財經文書;
3、熟練運用財務審計準則,良好的職業道德和團隊協作精神,嚴格遵守審計人員職業操守;
4、優秀的溝通能力及邏輯分析能力,抗壓能力強。此數據摘自相關公司實際發布的招聘要求
審計總經理崗位職責 10
資格要求:
1、大學本科及以上學歷:財務管理、會計、審計及相關專業;應屆畢業生也可;
2、誠實守信、勤奮好學、愛崗敬業、具有良好的團隊合作
3、有較好的`文字及溝通能力,有較強的責任心
4、能經常出差
5、有相關資格證書或職稱者優先考慮。
主要工作:
1、擔當項目組成員,協助項目負責人實施審計準備;
2、按項目負責人分工具體落實、執行審計實施方案;進行內部控 制測試,實施審計調查,了解被審計單位的'內部控制系統建立和有效運行情況;
3、按項目負責人分工收集充分、適當、相關、有用的審計證據;
4、按分工編制審計工作底稿
5、按照檔案管理的要求歸集、整理、項目審計檔案資料;
審計總經理崗位職責 11
崗位職責
1、協助審計負責人制定完善公司審計相關制度的工作流程;
2、協助擬定審計方案,起草審計報告及管理建議書等審計文書;
3、協助審計負責人,開展對集團公司各部門及子公司的'各項審計工作;
4、參與對集團內部控制體系運行狀況進行定期評價;
5、負責審計過程中與相關部門的協調溝通;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職資格
1、年齡25—30歲,審計、財務會計等相關專業,本科及以上學歷;
2、1年以上審計工作經驗,熟悉審計工作流程;
3、有較強的.學習能力和領悟能力,責任心強;
4、能適應短期出差工作。
審計總經理崗位職責 12
崗位職責:
1、能與客戶交流溝通,了解客戶需求,并按照工作要求,協助完成現場相關資料的收集、審核、熟悉完整相關工作底稿的填制,完成領導分配的工作。
2、熟悉科目審計程序和審計、稅務、評估底稿要素,完成簡單科目程序中的實質性測試。
3、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、全日制大專及本科以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業,已取得學歷學位證書,在大所工作過3年及以上的優先考慮。
2、具備初級及以上相關職稱,掌握財務會計、審計、稅務、評估等相關專業知識,熟悉財務軟件及辦公軟件。
3、具有良好的溝通協調和寫作能力。
4、熱愛本職工作,身體健康,責任心強。
5、具有良好的敬業精神和團隊合作意識,為人誠實守信,具備良好的職業道德。
6、一旦有能力或適應本行業將會得到快速的提升機會。
要求:
1、本科及以上學歷,在會計師事務所、稅務師事務所、評估事務所具有3年或3年以上相關工作經驗。
2、具有初級會計師職稱及以上證書。
3、能獨立帶隊。
4、在大所工作年限超過3年的``優先。
5、能獨立完成準則要求的審計、稅務、評估工作底稿。
6、熟練應用財務和審計軟件,具有良好的溝通協調和寫作能力;
7、熱愛本職工作,身體健康,責任心強。
8、具有良好的敬業精神和團隊合作意識,為人誠實守信,具備良好的職業道德。
審計總經理崗位職責 13
職責:
1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;
6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;
7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;
9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;
10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;
11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領導布置的其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的'實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務、金融、管理學或法律相關專業。
審計總經理崗位職責 14
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的`經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的`勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
審計總經理崗位職責 15
職責:
1、根據審計年度工作計劃,組織對集團及所屬各事業部進行年度審計;
2、負責公司內控體系的建設,推動公司內控機制的完善和風險防控水平的提升;
3、組織對各類成本、費用、采購項目、重要崗位離任等進行專項審計;
4、編制審計方案,出具高質量的審計報告,并負責各項審計意見、建議的落實和問題的整改。
5、負責審計團隊的.組建及人才培養,與財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作;
6、高質量的完成領導臨時安排的其他審計工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財會相關專業,具有CPA等資格證書優先。
2、五年以上審計工作經驗,三年以上管理經驗,項目審計負責人或項目經理優先;
3、全面的財務管理、會計核算及內控審計等能力,熟悉企業的內部審計業務;
4、良好的邏輯思維和分析能力,書面表達和協調能力強,接受出差安排。
審計總經理崗位職責 16
崗位職責:
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并執行公司年度內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。
2、推動各業務循環內控體系的建設與優化,根據內控管理要求和法律、法規、監管政策,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。
3、對可能出現的風險進行識別、評估,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。
4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。
5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的`使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。
6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。
7、及時向審計總監通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。
8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。
任職資格:
1、國內全日制院校審計、會計、財務等相關專業本科學歷,具有2年以上內部審計工作經驗
2、具備審計相關的專業知識,熟悉審計的相關流程和方法;
3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;
4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預判能力;
5、具備一定的溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的`人員進行溝通協調;
6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態度;
7、具備良好的職業操守。
審計總經理崗位職責 17
工作職責:
1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;
2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;
3、協調跟進it審計發現問題的.彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關的`工作。
任職要求:
1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;
4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;
5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;
6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
審計總經理崗位職責 18
崗位職責:
1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;
2、獨立承擔大中型項目的匯總、合并等高難度挑戰性工作;
3、合理有效地制定大中型項目工作計劃,并監督工作進度及質量;
4、負責項目質量控制,發現并解決存在的`問題;
5、維護客戶關系,與客戶保持良好的溝通。
任職要求:
1、大學本科以上學歷,專業不限,致力于在事務所長期發展;
2、大型證券資格會計師事務所從業5—7年,注冊會計師執業3年以上;
3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業務經驗;
4、具有優秀的'專業能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;
5、具備良好的職業道德,無違法違紀行為,未受到過行業監管處罰;
6、外語能力達到海外項目執業要求者優先考慮。
審計總經理崗位職責 19
1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)組成部分的審計;
2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;
3、合理制訂有效的.審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量;
4、對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現的`問題;
5、對項目組成員進行有效的指導和培訓;
6、保持與客戶良好的溝通,與客戶討論并起草管理建議書等。
7、負責或參與審計、盡職調查、其他鑒證、財務咨詢項目,擔任小型項目的負責人;
8、協助部門負責人管理客戶,與客戶保持良好的溝通;
9、完成上級交辦的其它工作任務。
審計總經理崗位職責 20
1、獨立完成國企、大型企事業單位的審計、內控、績效評價等,能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,帶領團隊順利完成項目任務;
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、與客戶保持良好溝通,取得客戶的.`信任和積極有效的配合;
5、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神。
審計總經理崗位職責 21
崗位職責
成本審計(土建)仁恒置地集團仁恒股權投資管理(上海)有限公司,仁恒職位描述:
1、制定成本、工程、設計等開發管理工作的風控審計工作計劃和審計工作方案;
2、負責通過過程監控或事后專項審計的方式對工程類采購、簽證變更、工程預結算、材料設備監控、開發進度、合同管理(合同簽訂、合同交底、合同付款)、供應商評估等進行監控、審核;
3、負責對過程監控或事后專項審計的結果出具審計報告,提出改進建議和決策依據;
4、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
5、結合專業工作的開展,對公司成本、工程、設計工作管理制度中或存的.缺陷、忙點等提出完善、優化的建議;
6、定期編制專業工作的.月度工作計劃及報告;
7、對專業工作的書面和電子文檔資料進行整理、歸檔;
8、配合集團相關審計工作;
9、完成經理交辦的其他工作事項。
崗位要求:
1、為人正直,公正、客觀、獨立,原則性強,工作態度積極,有責任心,嚴謹務實;
2、28歲以上,本科及以上學歷,工程造價、土木工程、工程管理等相關專業;
3、8年以上土建造價崗位工作經驗,條件優異者可適當放寬年限要求,具有成本審計經驗優先;
4、熟悉相關工程建設管理法規,掌握造價審計、招投標及合同管理等操作規程;
5、具備良好的溝通、組織、協調管理能力以及團隊協作精神。
審計總經理崗位職責 22
1、根據外部監管、內部管理及行業規范、制定IT審計業務規范;
2、根據年度審計計劃要求,制定IT審計方案;
3、根據審計方案要求,實施現場審計,并根據現場審計結果撰寫審計報告;
4、對現場審計中的重大審計發現進行風險提示,及時督促被審計單位積極整改,消除風險隱患;
5、對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;
6、對重大風險事件,及時進行跟進與報告;
7、收集、整理與分析信息科技系統建設、運維保障情況,撰寫分析報告;
8、負責銀監會信息科技非現場監管的..日常報送;
9、收集、整理前沿技術信息,IT審計方法、工具、案例;
10、制定IT審計培訓計劃,編寫培訓教材,開展面授與視頻培訓參加內外部培訓,提升業務水平。
審計總經理崗位職責 23
1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的.重大風險作出預警并全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
審計總經理崗位職責 24
1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:
4.1貫徹執行國家法律法規,集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況;
4.2財務狀況、財務收支及有關經營活動;
4.3工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況;
4.4企業對外投資、借款、擔保情況;
4.5企業經營管理和效益情況,經營目標完成情況;
4.6企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;
4.7接受信訪、紀檢等部門委托,對各種違法違規行為進行專項審計。
4.8公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的聘用、協調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的`所有資料按檔案管理的'有關規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
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