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在社會發展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
內審崗位職責1
1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;
3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負責組織并實施具體的`內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
5、負責內部審計整改事項的監督與管理;
6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;
7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
8、負責內部審計檔案的整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
內審崗位職責2
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的`相關準備工作;
5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責3
(1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
(2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;
(3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審崗位職責4
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;
2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;
4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;
5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;
7、完成領導交辦的`其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;
2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內審崗位職責5
職責描述:
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的.管理建議;
2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;
3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計及相關專業優先;
2、2年以上財務管理經驗,熟悉核算、稅務業務的實際操作,具有公司內部審計經驗者優先;
3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;
4、具有過硬的業務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創新能力,具有良好的組織協調能力。
內審崗位職責6
1、會計、財務等相關專業有經驗者
2. 每日現金往來賬目的準確,監督店鋪的。營業款,能熟練使用辦公應用軟件,熟悉數據統計及分析方法;
2、準確安排店鋪盤點,與店鋪對接盤點事宜,盤點損益報表提交,每月店鋪不定期抽查盤點;
4、店鋪活動活動方案的`審核,監督店鋪折扣,積分抵扣監督,善于溝通,心態平和,有較強的學習能力;
內審崗位職責7
1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。
內審崗位職責8
1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;
2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;
3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;
4、對公司內可能存在的`舞弊行為進行審計評價及監督。
內審崗位職責9
1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進行審計監督;
2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的'偏好及分店的覆蓋。
內審崗位職責10
1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;
2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;
5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的`日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。
內審崗位職責11
1、審計工作
1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;
1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責12
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協調社會審計機構開展審計業務。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務,積極參加后續教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責13
內審主管職位要求
1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業;
2.4年以上相關工作經驗,審計、監察管理工作經驗,有四大、藥企工作經歷優先;
3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;
4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力;
5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。
內審崗位職責14
職責:
1、協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃;
2、協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員;
3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業務操作意義的`業務管理提升建議;
4、參與總結會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議;
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求:
1、具有較強的審計、分析及風險識別能力;
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先;
3、良好的團隊合作精神及溝通能力;
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力
內審崗位職責15
職位要求:
1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;
2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;
3.優秀的協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2.協調并組織各公司按照集團的'要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;
3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
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