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內(nèi)審崗位職責(zé)
更新時間:2024-09-11 14:59:14
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內(nèi)審崗位職責(zé)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、負責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

  2、負責(zé)開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;

  3、負責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

  4、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;

  5、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

  6、負責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

  2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

  3、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的.責(zé)任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):

  1、負責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的.審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責(zé)與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

  具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  職責(zé)描述

  1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

  2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的'執(zhí)行力;

  4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

  財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  工作職責(zé):

  1、實施集團下屬各公司的'經(jīng)濟效益審計

  2、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作

  3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計、任中經(jīng)濟責(zé)任審計

  4、實施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

  2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

  3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務(wù)處理

  4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。

  工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  職位要求:

  1.全日制本科及以上學(xué)歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè);

  2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程,有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3.優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

  崗位職責(zé):

  1.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件,進行內(nèi)部控制;

  3.組織實施財務(wù)、管理和效益審計,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和建議的`落實;

  5.負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  內(nèi)審主管職位要求

  1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè);

  2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;

  4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;

  5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

  2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>

  3)根據(jù)審計分工,負責(zé)調(diào)查、核實審計事項,通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責(zé);

  4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進建議;

  5)負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序;

  2、有一定的.財務(wù)會計知識基礎(chǔ);

  2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;

  3、良好的溝通及書面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

  1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

  2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。

  3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

  4、協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認入賬,培訓(xùn)。

  5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

  6、維護個人報銷員工基本信息。

  7、協(xié)助更新報銷政策,

  8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

  9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

  10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

  1、根據(jù)公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進行審計監(jiān)督;

  2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風(fēng)險的`偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  職責(zé):

  1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預(yù)算、績效方案的合規(guī)性審計;

  2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況審計;

  3、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的'合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

  要求:

  1、持有注冊會計師證,有會計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

  2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  福利相關(guān):

  1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓(xùn);

  2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  1、負責(zé)公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

  2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負責(zé)的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

  4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責(zé)對各級人員進行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  職責(zé)描述:

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;組織內(nèi)部考核和評價,簽認內(nèi)部考核結(jié)果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務(wù)所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責(zé)任審計;

  8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  9、負責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;

  10、負責(zé)下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結(jié)果;

  11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查;

  12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

  13、負責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察;

  14、負責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作;

  15、組織項目結(jié)算,并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商;

  16、組織處理公司的.法律事宜;

  17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;

  3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

  4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務(wù)制度和流程;

  5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識,熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件;

  6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力;

  7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

  (1)據(jù)國家、集團及公司的有關(guān)規(guī)章制度,負責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作;

  (2)負責(zé)公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復(fù)核;

  (3)負責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表,并確保其及時性和準確性;

  (4)負責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

  (5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

  工作職責(zé):

  1、全面負責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動的'合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  負責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

  協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

  負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

  配合完成集團審計流程的.相關(guān)準備工作;

  執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

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