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內審的崗位職責
更新時間:2024-08-03 04:32:46
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內審的崗位職責

  在社會一步步向前發展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的內審的崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內審的崗位職責1

  1.區域個人報銷單據審核,入賬。

  2.區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

  3.個人報銷項目進項發票賬務處理

  4.協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

  5.個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

  6.維護個人報銷員工基本信息。

  7.協助更新報銷政策,

  8.協助區域新員工報銷培訓。

  9.紙質憑證整理裝訂。

  10.其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。

內審的崗位職責2

  1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

  3、負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

  5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

內審的崗位職責3

  1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

  2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的.控制過程進行監控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

  4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

  5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況。

內審的崗位職責4

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關流程制度;

  2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協助彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

  3、根據審計方案要求,組織優化現有內部審計工作,并根據現場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;

  5、熟悉企業it部門的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等;

  7、對審計過程中發現的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;

  8、協調、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷;

  2、10年以上工作經驗,具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗,或5年企業或事務所內控實踐經驗,具國際四大會計事務所的從業經驗者優先;

  3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;

  5、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的'識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進;

  6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內審的崗位職責5

  1.根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;

  2.負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

  3.負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的'相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;

  4.負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

  5.根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

  6.研發費用加計扣除及規劃;

  7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

  8.與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

  9.上級交代的其他工作。

內審的崗位職責6

  1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

  2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議并持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

  3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

  4、優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

內審的崗位職責7

  職責描述

  1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

  2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

  3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

  2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;

  4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

  財務內審員崗位

內審的'崗位職責8

  1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

  2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。

  3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

  4.負責體系文件的管控與修訂、簽發,體系資料的收集歸檔等。

  5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

  6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

  7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

  8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

  9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

  10.負責定期對分公司的`質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。

  11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度,制定公司檔案工作的規章制度,并對執行情況實施監督、檢查。

  12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

  13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

  14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

  15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發;負責公司固定資產的登記與管理。

  16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

內審的崗位職責9

  1. 及時解答客戶提出的.股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

  2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

  3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;

  4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時交辦事情。

內審的崗位職責10

  1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。

  2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負責科室內質量管理體系運行工作的.指導和監督。

  8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

  9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。

內審的崗位職責11

  1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

  2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內部審計報告。

  4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

  5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

  7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

  8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎財務分析報告。

內審的崗位職責12

  一、審計主管職責

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

  7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  二、審計專員職責

  1、在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。

  監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

  2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

  3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

  4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

  5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

  6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

  7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

  9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

  三、審計助理職責

  1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的.成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;

  4、完成上級領導交辦的其他事項。

內審的崗位職責13

  (1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

 。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;

 。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;

 。4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

 。5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審的.崗位職責14

  1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

  2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的.訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

  3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內審的崗位職責15

  1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的.內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

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