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財務審計部崗位職責
更新時間:2023-09-19 13:45:03
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  在現實社會中,各種崗位職責頻頻出現,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編為大家整理的財務審計部崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務審計部崗位職責1

  1、應收、應付賬款的管理及對外核算。

  2、各類票據的購買、領用、保管,對外開具的`發票及時跟進回款狀況。

  3、負責現金及銀行日記賬的登記及原始票據審核。

  4、根據人事部門提供的考勤統計,進行工資的核算。

  5、銷售、成本統計及復核工作,對公司的經營活動進行全面的記錄。

  6、協助上級主管做好成本及費用核算。

  7、與稅務、銀行、會計事務所等對外聯絡、溝通。

  8、負責財務檔案、合同歸檔和保管。

財務審計部崗位職責2

  ①協助部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行;

②協助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,并嚴格執行;

③根據企業年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結果

  ④參加審計企業經濟業務的預算執行情況,并提出相關審計建議;

⑤負責企業財務日常監控與審計管理工作,參與財務統一調度管理;

  ⑥協助相關人員涉及企業的'投融資財務管理工作,降低投融資風險;

  ⑦審計工作結束后,及時向領導提交財務審計報告,并將審計過程中發現的問題及時上報部門經理;

  ⑧做好與企業其他部門的聯系工作,并處理好企業相關部門之間的溝通和協調工作;

  ⑨完成其他與內部審計相關工作和領導交辦的其他工作。

財務審計部崗位職責3

  1、負責基建、設備、技改等工程項目的基礎審核工作。

  2、負責監督和督促單位內部控制制度以及相關崗位職責的履行。

  3、對日常采購、費用的`抽核,并對審核中發現的問題,及時向相關部門及其上級反饋。

  4、負責公司預算數據和KPI的匯總、統計、反饋、報告工作。

  5、對各相關主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關措施的落實情況。

  6、總結稽核中發現問題,提出進一步完善內部控制制度或改善工作流程的建議。

財務審計部崗位職責4

  1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;

  2、根據需要、對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;

  3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;

  4、對各職能部門開展履職情況評價;

  5、對集團內部管理控制體系的`建立、健全、執行情況進行評審;

  6、根據公司運行情況實施各類專項審計及調查;

  7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;

  8、完成上級交辦的其他工作。

財務審計部崗位職責5

  1、完成公司研發團隊費用的.各維度實績分析,加強制造相關費用控制,尋求精益空間,提升公司效率

  2、完成每月CR項目的統計與分析報告,跟蹤每月CR項目執行情況

  3、完成集團庫存相關報表,關注庫存各項變動

  4、協助研發&運營團隊建立可量化的KPI,跟蹤結果,并根據執行情況優化KPI,提高財務收益,分析盈虧因素及相應業務表現對損益的影響及KPI

  5、根據實際情況,協助完成相關財務專案項目,解決項目推進中的問題,提升工作效率

財務審計部崗位職責6

  1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的.經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。

  2、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。

  3、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

  4、上級主管單位和公司領導交辦的其他審計工作。

財務審計部崗位職責7

  1、負責每月成本相關原始數據收集及檢查,及時登記入賬。

  2、負責每月成本的核算、認真進行成本、開支的事前審核及事后歸集

  3、認真核對各項原料、物料、成品、再制品收付事項。

  4、每月做好存貨的'盤存工作。

  5、熟悉操作財務軟件及辦公軟件。

  6、完成領導安排的其他文職工作

財務審計部崗位職責8

  1、配合制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、按公司財務制度規定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

  4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

5、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的`執行情況進行監督檢查;

  6、完成領導安排的其他工作。

財務審計部崗位職責9

  1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

  2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

  3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的'實施情況的監督。

  5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

  6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

  7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

財務審計部崗位職責10

  1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作,力求實現收入最大化和利潤最大化。

  2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規范,建立科學的核算體系。

  3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算,對執行情況進行檢査,對財務核算進行審核。

  4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。

5.負責做好財務分析,并提出分析報告。

  6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯系,執行國家財政、稅收、金融等法律法規,靈活運用有關政策,維護公司的`合法權益。

  7.負責銀行負債的管理工作。

  8.負責部室工作調配,協調基本建設項目資金的管理。

9.配合有關部室搞好電價的測算與監督工作。

10.完成領導交辦的其他工作。

財務審計部崗位職責11

  1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

  6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

  7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

  8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的`經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

10、完成領導交辦的其他工作

財務審計部崗位職責12

  1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。

  2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。

  3、對集團公司開發的`新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。

  6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

財務審計部崗位職責13

  1、財務節點線上合同的審批;

  2、協助處理集團專項項目;

  3、梳理集團各項業務;

  4、收集、整理集團各項財務數據;

  5、協助集團年度審計工作;

  6、集團內單體報表審計的`跟蹤處理;

  7、領導安排的其它事宜。

財務審計部崗位職責14

  1、根據審計方案獨立實施審計項目;

  2、組織并參與實施業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;

  3、財務收支的有效性、財務核算的'合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;

  4、放貸的合規性、分行內部管理和各項制度的執行情況,獲取充分適當的審計證據;

  5、定期就重大審計發現及時向審計委員會匯報;

  6 、撰寫審計報告。

財務審計部崗位職責15

  1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的'健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

  6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

  7、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。

  8、對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

  10、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

  11、完成領導交辦的其他工作。

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