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審計部崗位職責
更新時間:2022-11-01 17:32:32
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審計部崗位職責

  在社會一步步向前發展的今天,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編整理的審計部崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

審計部崗位職責1

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協調、實施賽格股份公司系統的內部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的.股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業財務情況的分析及預警工作;

  7、指導賽格股份公司投資企業內部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

審計部崗位職責2

  職責描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規章制度。

  2.負責財務管理制度建設與落實工作;

  3.負責部門計劃與總結工作;

  4.負責公司預算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產統籌與監管工作;

  7.負責公司風險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務籌劃工作;

  10.負責財務分析與改進工作;

  11.負責財務架構優化工作;

  12.負責財務審計線團隊建設工作;

  13.完成領導交辦其他任務。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業

  2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;

  3、具有較強的溝通能力、協作能力。

  4.、具有零售連鎖企業相關經驗者優先考慮。

審計部崗位職責3

  一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度,農村信用社稽核審計崗位職責匯編。

  二、負責組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理發揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項業務發展的.真實情況,醫治虛假經營,當好金融醫士。

  五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

  六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。

  七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農村信用社稽核審計崗位職責匯編》。

審計部崗位職責4

  第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。

  第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的.措施。

  第六條完成領導交辦的其他工作。

審計部崗位職責5

  1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的'檢查和評價。

  3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。

  6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。

  7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。

  8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。

  10、完成領導交辦的其他工作

審計部崗位職責6

  一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。

  二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

  三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

審計部崗位職責7

  1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、有汽車行業內審工作相關經驗;

  3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的`觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

  3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

審計部崗位職責8

  1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。

  2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。

  3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:

 、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ,集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況;

 、曝攧諣顩r、財務收支及有關經營活動;

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業對外投資、借款、擔保情況;

  ⑸按照有關規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計;

  ⑹企業經營管理和效益情況,經營目標完成情況; ⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況;

 、探邮苄旁L、紀檢等部門委托,對各種違法違規行為進行專項審計。

  ⑼公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的

  聘用、協調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

  6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。

  7、監督被審計單位執行審計決定情況。

  8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領導交辦的其他事項。

  審計部部門崗位職責

  1、內部審計部門應當履行以下基本職責:

 。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的`完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

 。2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;

  (3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;

 。4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

  2、其他職責:

 。1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;

  內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

 。2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;

 。3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;

 。4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

  (5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據有關法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;

 。6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

 。7)協助監事會檢查相關事項,為監事會提供相關材料;

審計部崗位職責9

  一、審計部職責

  1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程序,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;

  2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。

  3、根據干部管理權限,負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;

  4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;

  5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作,并對其內部審計工作質量進行檢查;

  6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業務知識培訓;

  7、完成領導交辦的其他工作。

  二、審計部負責人崗位職責

  1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

  2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內部審計監督;

  3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;

  4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經濟責任審計;

  5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的'內部控制度,并對內控制度執行情況進行審計監督;

  6、經集團領導批準,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領導報告后續審計結果;

  7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,并對內部審計工作質量進行檢查;

  8、負責組織開展內部審計人員的業務知識培訓;

  9、完成領導交辦的其他工作。

  三、審計員崗位職責

  1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

  2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責對所涉及審計項目按規范要求編制審計工作底稿;按規定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據;

  3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規范整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

  4、參與后續審計、審計調查,并撰寫后續審計報告及審計調查報告初稿;

  5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  6、完成領導交辦的其他工作。

審計部崗位職責10

  審計部經理中南集團-中南高科南通中南高科產業園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議

  2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作

  3、評估各項目公司的'財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關資格

  2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求

  3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計

  4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力

審計部崗位職責11

  1、按照審計計劃及部長安排,負責內部審計項目的具體實施;

  2、根據部長安排負責股東審計項目的具體實施;

  3、根據部長安排負責賽格股份公司總部經濟合同價格審核的實施;

  4、根據部長安排負責投資企業財務情況的分析及預警工作;

  5、負責起草內部審計項目的.實施方案;

  6、負責起草內部審計報告;

  7、負責內部審計資料的立卷、收集及整理歸檔。

審計部崗位職責12

 。ㄒ唬┙浝

  1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團審計監督機制的正常運行;

  2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業公司負責人的協調和溝通;

  3、負責組織制訂集團審計工作規章制度和審計操作規程,并組織實施;

  4、負責制定年度審計工作計劃,確定內部審計工作重點,并負責審計項目的實施和推進;

  5、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領導決策提供參考信息;

  6、負責督辦經集團領導批準的審計結論和處理意見的執行情況,并向董事會匯報;

  7、負責并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  8、負責集團公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務;

  9、負責組織審計專業知識學習,加強部屬的培養和審計團隊建設;

  10、負責組織完成集團公司董事會及總經理交辦的其他工作。

 。ǘ└苯浝

  1、協助部門經理對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展;

  2、協助部門經理制定集團內部審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,并具體負責實施;

  3、協助部門經理制定年度審計計劃,負責項目審計實施計劃和審計方案的`制定和實施;

  4、協助部門經理組織并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動;

  5、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作;

  6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

  7、協助部門經理開展咨詢工作和業務培訓;

  8、完成上級交辦的其他工作。

 。ㄈ⿲徲媶T

  1、參與集團審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;

  3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  6、完成上級交辦的其他工作。

審計部崗位職責13

  職責描述:

  1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。

  2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。

  3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的'處理,稅收政策的利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。

  6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務會計等相關專業,?埔陨蠈W歷;房產/建筑行業審計經驗,

審計部崗位職責14

  職責描述:

  1、負責公司審計監察部的部門管理工作;

  2、公司市政項目建設工程中的進度款審計、造價審計、結算審計;

  3、對分包單位、勞務工作的'清賬審計;

  4、完善和優化審計制度;

  5、按時完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統招本科學歷,10年以上預結算經驗,5年以上結算經驗;

  2、有良好的管理能力和溝通協調能力;

  3、具備較強的語言溝通和交流能力;

  4、原則性強,具備沖突處理能力。

  5、熟練使用cad、廣聯達、宏業等軟件;

  6、較強的解決問題的能力。

審計部崗位職責15

  一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。

  二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

  四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。

  五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

  六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的.關系。

  七、完成領導交辦的其他工作。

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