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在當下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的財務人員崗位職責,歡迎大家分享。
財務人員崗位職責1
1機關會計崗位職責
1.固定資產核算崗位的職責一般包括:
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括:
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括:
(l)負責庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括:
(1)監督工資基金的使用;
(2)審核發放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括:
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協助管理在產品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括:
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結算業務;
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責一般包括:
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調度;
(4)負責資金籌集的明細分類核算;
(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括:
(l)建立往來款項結算手續制度;
(2)辦理往來款項的結算業務;
(3)負責往來款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括:
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括:
(l)審查財務成本計劃;
(2)審查各項財務收支;
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
2機關財務科崗位職責
財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室,其主要職責是:
1、負責貫徹執行財務管理制度,抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作(包括獎懲、結算、兌現等考評工作);負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作;負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。
5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作;負責本系統國有資產管理、年檢工作。
8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
3機關財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德,嚴格執行國家財務會計制度,嚴格遵守財經紀律,維護財務制度,依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務,實行會計監督。
2.要認真審核原始發票:一是經濟業務是否符合實際,是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等,費用開支標準是否符合有關規定;二是審核原始發票要素填寫是否正確,原始發票大、小金額是否一致;審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發票是否為收款單位所在地的發票,發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票,必須有經辦人、驗收人在發票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的'正式發票。
3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。4.資金調度使用:每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接:每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整,并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行,不得坐收坐支現金:當天收入金額較大且超過庫存限額的現金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理:認真做好購買物質的管理,達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人,切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳,保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理:不能以“白條”抵庫,現金支付結算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄,有關人員應加蓋印章和單位公章。
財務人員崗位職責2
1、根據《會計法》及國家有關法律法規及財務規章制度的要求開展工作,發現有違反制度的應及時糾正,重大問題應及時向主任和上級主管部門報告。
2、負責中心財務會計、成本管理、績效獎勵、醫保物價及收費結算工作。
3、組織編制中心年度預算并組織實施。按有關規定和權限加強管理。
4、負責審核會計報告。負責審核對外提供的會計資料和會計報表,保證會計信息真實完整。
5、加強對中心的收費和醫保工作管理,指導物價和醫保工作。
6、運用財務資料,進行科學分析,參與經濟管理的全過程,審核各項經濟合同、協議,對違反國家法律和規章制度、損害單位利益的經濟合同和協議拒絕執行。
7、負責資金的'籌措,協調與金融機構及相關管理機關的關系,確保和平衡資金的供應。
8、接受(待)財政、稅務、審計、物價、社保和業務主管部門的監督和檢查,依法提供真實的會計憑證、帳冊、報表和其它有關資料。
財務人員崗位職責3
1 財務部職能和職責
1.1部門職能:
依據企業會計準則等相關法律法規和公司財務管理制度,履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、成本管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能,為實現企業戰略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。
1.2部門職責:
1.2.1嚴格執行各項財務管理制度。
1.2.2制定具體的會計核算標準、核算規范制度。
1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
1.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告,編制、審核公司的會計憑證。
1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作,審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。
1.2.6組織編制年度資金需求計劃,擬定年度融資計劃及財務費用預算表。
1.2.7建立和維護融資渠道,選擇融資方式并制定公司融資方案,降低融資成本。
1.2.8調度公司經營資金,制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃,合理調配資金,定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細,督促各項資金的回收。
1.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級,按合同條款及客戶賒銷信用政策,審核、控制經營部的發貨。
1.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃,并組織開展年度盤點工作。
1.2.12跟蹤在建工程完工進度,及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。
1.2.13審核存貨收發業務單據、報表。審核存貨及資產報廢。
1.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。
1.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。
1.2.16結合公司的實際需要,購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。
1.2.17建立、完善部門各類管理規章制度、流程,并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢,加強財務人員的培訓和部門建設。
1.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。
2 財務部各崗位職責和權限
2.1財務經理崗位職責和權限
2.1.1財務經理崗位職責
2.1.1.1掌握國家的財經政策、法規、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法,結合公司實際組織制定公司財務管理制度,并負責貫徹實施。
2.1.1.2負責組織和領導本公司的財務工作。根據相關法規和公司財務管理制度制定具體的會計核算標準、核算規范制度。
2.1.1.3負責制定本公司財務崗位職責,進行崗位考核,保證公司財務工作落到實處。
2.1.1.4負責財務監督與管理工作。監督產品采購與入庫工作,確保入庫記錄與記賬的真實、準確監督庫存產品保管與出庫工作,定期組織盤存。監督督促應收賬款的回收與檢查,組織對不良債權處置定期組織固定資產、流動資金清查、核實
2.1.1.5組織公司成本核算。依據公司生產特點完善成本核算管理辦法,組織成本費用分析,深入挖潛降低成本的可能,提高效益,提出成本控制指標建議。參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂。
2.1.1.6參與企業籌資和投資決策,參經濟合同和經濟協議的研究、審查。
2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務風險管理。規范業務流程,提高公司內部控制管理水平。
2.1.1.8組織編制財務報告及相關管理報表,并對財務報告進行審批。定期向總經理或公司股東報送財務報告及相關管理報表。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
2.1.1.9組織公司財務分析。定期組織編制財務狀況說明書,分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力,并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價,并提出財務建議。
2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據公司經營目標,組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算,組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據公司經營情況,組織審核修正財務預算,并及時反饋各單位預算的執行情況,使預算管理落到實處。
2.1.1.11規范會計檔案管理,保證會計資料的安全完整。
2.1.1.12監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作,及時糾正違規事項。
2.1.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調,并保持良好關系。
2.1.1.15做好本部人員的繼續教育等培訓工作。
2.1.1.16負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。
2.1.1.17公司領導交辦的其他事項。
2.1.2財務經理崗位權限
2.1.2.1對外投資項目的評價權
2.1.2.2對公司所有購銷合同的監督執行權
2.1.2.3對公司籌資方式的建議權
2.1.2.4對各部門預算的審核和修改建議權
2.1.2.5對重大事項會計處理方式的`決定權
2.1.2.6對各類報表,財務報告的審批調整權
2.1.2.7對下級工作有檢查權
2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權
2.1.2.9對各項費用開支監督審核權
2.1.2.10對限額資金使用有批準權
2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權
2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權
2.2主辦會計崗位職責和權限
2.2.1主辦會計崗位職責
2.2.1.1協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃
2.2.1.2按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定,嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據,保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。
2.2.1.3日常賬務處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性,以保證會計報表的正確無誤。
2.2.1.4監督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金,審核各項資金的支付,加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況,按照規定編制報表,正確反映資金動態。
2.2.1.5編制財務報告和進行財務分析。編制季度、半年度、年度財務報告,并對財務報表進行分析,提供財務分析報告。
2.2.1.6負責稅務籌劃。依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。審核各項稅務申報表及稅款的繳納,做好企業所得稅清算工作,進行稅收籌劃管理
做好財務籌資管理工作。
2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門財務預算以及公司總預算,并進行預算控制、分析和反饋工作
2.2.1.8負責電算化會計工作。定期檢查電算化系統,確保其正常運轉。當電算化系統出現故障時,負責聯系相關人員進行處理。負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
2.2.1.9組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。定期進行會計資料的打印和裝訂并歸檔。
2.2.1.10協助加強本部門人員的培訓教育工作。
2.2.1.11公司領導交辦的其他事項。
2.2.2主辦會計崗位權限
2.2.2.1對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權
2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權
2.2.2.3沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權
2.2.2.4財務收支活動的監督檢查權和分析評價權
2.3出納崗位職責和權限
2.3.1出納崗位職責
2.3.1.1遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常現金收付和銀行結算業務。負責審核收付款憑證,按規定辦理款項收付業務。做好庫存現金管理,定期盤點現金和核對銀行存款對賬單,并編制“銀行存款余額調節表”。
按財務制度規定掌握現金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
2.3.1.3建立健全出納各種賬目,及時序時登記現金和銀行存款的日記賬,做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符。
2.3.1.4保管庫存現金和有價證券,嚴格執行保衛、保密紀律,確保庫存安全和完整。
2.3.1.5保管有關印章、空白收據和支票。
2.3.1.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬,確保月末現金和銀行存款與科目余額相符,發現差錯及時查清。
2.3.1.7在工作職責范圍內,對不符合規定的單據,有權拒絕辦理。
2.3.1.8領導交辦的其他事項。
2.3.2出納崗位權限
2.3.2.1對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權
1.庫存現金管理流程
2.銀行存款管理流程
3.貨幣資金收入流程
4.貨幣資金支持流程
5.費用報銷流程
6.銀行借款管理流程
7.財務報告編制流程
財務人員崗位職責4
1. 負責現金的保管,對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷,負責登記現金日記賬,做到日清月結。準確準時完成每月一次的`現金盤點工作;
2. 負責保管銀行印鑒卡等有關資料,負責登記銀行存款日記賬的工作,及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負責統一管理發票和收據,做好開具、領用和核銷工作;
4. 其他公司財務部安排的事項。
財務人員崗位職責5
1、完成各項財務核算及會計業務,負責成本管理、費用支出控制,預算編制、更新;
2、協助財務經理進行預算管理,處理稅務事宜,組織協調內外部審計;
3、審核公司各項支付,清理往來帳戶,定期對應收帳款進行分析,協助加強應收帳款的管理;
4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作;
5、完成會計憑證編制、登錄工作,審核后上報相關財務報告及報表;
6、及時傳達并嚴格執行下發的`各類財務管理文件,指導財會資料檔案管理;
7、主持財產清查,并對發現問題提出建議;
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。
財務人員崗位職責6
1、與IT合作完成各種業務統計報表的設計、開發和驗收工作,以滿足管理會計分析需要;
2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系,并結合其他相關業務確認分析需求,確立指標監控的.方法;
3、配合IT搭建數據平臺,為ERP等系統項目提供數據基礎;
4、每月完成SAP CO月結,并提供多維度的分析報告;
5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業務分析報告,為管理決策提供信息支持;
6、參與重點項目跟蹤與分析。
財務人員崗位職責7
第一節財務經理
一、財務管理:
[一]崗位職責
1、在公司董事長和總經理的領導下,領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策,要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度,不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度,并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況,如有違者,要及時制止和糾正,重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗,不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃,并組織實施。
根據董事會確定的各項指標,結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃,編制財務收支計劃并督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求,組織有關人員,合理核定資金定額,加強對固定資產的管理,提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
根據現行稅法和國家有關規定,督促辦理解繳手續,按期定額地
完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據,財務分析資料,審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議,參與經營決策,充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預測經濟前景,為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計,對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術,逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標準
1、每年年初向公司董事長和總經理提出經過核算的年度財務開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經理提供財務決算各項費用,數據資料分析說明,并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員,按照會計核算管理的要求定員定任務,分工負責,相互協調。
第二節其它:
[一]崗位職責
1、根據本公司分配方案,核算獎金,及時兌現。
2、認真審核原始憑證,記帳憑證,會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結算業務。
4、專控范圍內的設備購置,辦理好專控手續。
[二]工作標準
1、嚴格控制獎金發放范圍,對超產獎必須控制在應提效益工資額度的90%范圍內。
2、認真審核憑證、帳簿與報表,嚴格把關,發現問題及時糾正。
3、按照差旅費規定的開支標準,嚴格審查有支出
4、控購物資,要先辦理專控手續,才能購置。
第三節主辦會計
一、總分類帳核算:
[一]崗位職責:
1、根據本公司采用的會計制度,設置總帳,審核原始憑證,編制記帳憑證,匯總記帳憑證,登記總帳,編制總帳科目余額表,試算平衡,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。
2、編制本公司財務會計報表,核對其它會計報表。
每月終了要根據總帳和有關明細帳的記錄,編制會計報表,并與其他會計相互核對,有關對應關系的數字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書,加封面,裝訂成冊,提交領導審核簽名,及時報出(月資,要(月報、季報、年終財務決算報表)
3、管理會計憑證和報表,對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理,按規格化的要求,裝訂成冊,集中保管。年終辦完決算后,應將全年的會計資料收集齊全,移交會計檔案管理人員,及時歸檔。
[二]工作標準:
1、嚴格按照國家財務制度,分清資金渠道,劃清成本開支范圍,正確及時編制記帳憑證,經審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上,月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴格按照現行會計核算制度和要求,及時、正確地編制所規定的`會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規格化、標準化。
二、往來結算:
[一]崗位職責:
1、負責建立債權、債務清理制度,加強管理及時清理收回。
2、辦理其他往來款項的結算業務。對各種往來款項,職工欠款,要按時催收結算,清理償還。
3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳,根據審核后的記帳憑證順序登記,并經常核對余額。
[二]工作標準:
1、每季5日編報債權、債務明細表。
2、及時清理債權、債務,杜絕長期拖欠帳款現象。
三、固定資產核算:
[一]崗位職責
1、根據現行固定資產核算制度和固定資產管理制度,負責本公司固定資產的歸口管理和財務核算。
2、準確及時地反映監督固定資產使用和保管的變動情況,切實保證國家財產的安全完整。
[二]工作標準
1、固定資產管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴格固定資產的分類,按期準確及時地計提固定資產折舊。
四、基建核算:
[一]崗位職責
1、根據上級下達的基建計劃,搞好基本建設財務核算工作。
2、根據原始憑證,準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3、按照有關規定,準確及時地編制基本建設的財務報表。
[二]工作標準
1、嚴格按照基本建設程序和有關規定辦理工程進度款的支付。
2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。
五、會計檔案管理:
[一]崗位職責
1、根據會計檔案管理辦法,收集會計資料,整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案,按制度借閱登記。
[二]工作標準
1、嚴格執行安全和保密制度,嚴防毀損、散失和泄密。
2、嚴格執行會計檔案管理辦法,存放有序,調閱方便,按制度登記借閱。
財務人員崗位職責8
一、在財務處處長的領導下,主持各科室的工作,制定本科室各項制度,并不斷更新和完善
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作,嚴格遵守財經紀律和各項規章制度及醫保政策,抵制不合理開支,發現問題及時向處領導匯報,
三、合理調度和運用資金,保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進行審核,審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經濟運行情況,進行綜合分析,對存在的問題,及時提出解決問題的意見和建議,上報處領導。
六、合理安排工作崗位,不定期地針對存在的問題,組織業務學習,不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。
七、做好科內人員的思想工作,增強服務意識,嚴肅工作紀律,轉變工作作風,做好與處內各科室及其他部門的'溝通、協調工作。
八、作好本科室的安全工作,保證各類網絡的正常運行。
九、完成院、處領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責9
1、中小學校或單位會計人員在總務主任(組長)的直接領導下開展工作,對總務主任和單位領導負責,學校會計工作崗位職責。
2、按照《會計法》及《中小學校會計制度》的規定,規范帳戶設置,并按月記帳、算帳、結帳、報帳,做到手續完備,內容真實,數據準確,帳目清楚。
3、在經主管部門批準的銀行開立帳戶,辦理存、取款和轉帳業務,不準借出帳戶,杜絕為任何單位或個人進行經濟擔保。
4、按照銀行有關制度的.規定,正確填制各種收支憑證和轉帳憑證,按月對“銀行存款”帳戶與銀行對帳單核對,及時調節未達帳項,保證雙方記錄準確,余額相等。
5、負責本單位經費計劃編制,定額制定,參加經濟合同的簽定及與財務會計有關的會議,崗位職責,學校會計工作崗位職責。
財務人員崗位職責10
1.貫徹執行醫院《關于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關要求,督促物資管理部門認真執行藥品采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。
2.負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表,及時上報。
3.負責物資管理系統的`數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價格變動時,根據物價員通知及時予以更新,保證系統數據的適時性和正確性。
4.參與藥品、衛材及其他材料的清查盤點工作,對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因,分別不同情況,經批準后進行處理。
5.定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況,對滯留積壓的物資要分析原因, 對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報,作出處理。
財務人員崗位職責11
1、組織醫院財務管理、成本管理、固定資產管理、預算管理、會計核算及監督、審計監察等工作;掌握醫院財務狀況、經營成果和資金變動情況,向管理層提出合理化建議;
2、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算調整,匯總、審核各部門上報的月度預算;
3、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高盈利水平;
4、遵守有關醫院法律、法規、方針、政策和制度,保障醫院合法經營,維護股東權益;
5、參與醫院投資和融資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作;
6、負責內部審計工作,定期對醫院有關項目和部門資金管理進行內審工作;
財務人員崗位職責12
1、協助財務經理根據《企業會計準則》、企業財務管理制度和成本管理的有關規定,結合企業的生產經營特點,會同有關職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務經理的領導下,按照國家財會法規、企業財務管理制度組織執行企業的成本核算工作,建立并登記相關臺賬,編制產品生產成本計算表。
3、加強成本管理基礎工作,協助有關部門建立健全各項原始記錄。
4、參與產品盤點工作,及時處理產品清查賬務,并定期對賬。
5、組織編制或修訂產品生產消耗定額,協助各部門編制成本計劃。
6、監督各部門執行成本計劃情況,組織推行成本控制考核。
7、編制成本費用報告,進行成本費用分析和考核。
8、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據。
9、嚴格控制成本開支范圍和開支標準,定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因,并結合實際調查研究找出問題,提出改進意見和措施,為改進管理、降低成本提供準確、可靠的依據。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的`控制措施和建議。
11、完成上級領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責13
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制,根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行,制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目,以確保未經批準的項目不實施,批準的`項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
財務人員崗位職責14
一、做好學校財務核算工作,協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃,做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作,認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無誤,按規定的操作程序處理,打印各類報表,要求做到會計帳表的數據正確,帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作,當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據,分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查,核對各項收支是否準確,發現問題及時提出處理的意見,并向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作,做到帳物相符,科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目,認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的`正常收支費用,合理使用資金,負責教學物品的發放、配備等工作,保證教育教學秩序的正常開展。
財務人員崗位職責15
1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的'工作。
2.負責填制會計檔案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。
3.做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。
4.因需外借的會計檔案,須經財務科長批準,并做好登記。
5.對需銷毀的會計檔案,要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前,重要的會計資料,應復印留存。
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